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        廣西壯族自治區(qū)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案

        2014年02月28日14:51 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
        關(guān)鍵詞: 預(yù)算 存量資金 國有資本經(jīng)營預(yù)算 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算收入 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 政府債券 三公

        一、全區(qū)與自治區(qū)本級2013年預(yù)算執(zhí)行情況

        2013年全區(qū)組織財(cái)政收入2000.51億元,增長10.5%。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成1316.84億元,完成年初預(yù)算(以下簡稱“預(yù)算”)的107.6%;公共財(cái)政預(yù)算支出完成3192.26億元,完成預(yù)算的118.5%。同時,按照自治區(qū)十二屆人大一次會議有關(guān)決議以及自治區(qū)十二屆人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會的審查意見,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和強(qiáng)化預(yù)算約束力,繼續(xù)深化財(cái)政改革和完善公共財(cái)政管理體系,逐步提高財(cái)政收入質(zhì)量和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展,加強(qiáng)財(cái)政資金管理和監(jiān)督,努力提高財(cái)政資金使用效益。

        (一)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

        1.全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

        全區(qū)公共財(cái)政總收入3539.75億元,當(dāng)年支出3344.97億元。收支相抵,年終滾存結(jié)余194.78億元,其中:專款結(jié)轉(zhuǎn)170.73億元,凈結(jié)余24.05億元。

        (1)全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況

        全區(qū)公共財(cái)政總收入構(gòu)成為:公共財(cái)政預(yù)算收入1316.84億元,比2012年(下同)增長12.9%(按財(cái)政部統(tǒng)一口徑計(jì)算,全區(qū)經(jīng)常性財(cái)政收入增長5.3%);轉(zhuǎn)移性收入2222.91億元,其中:中央補(bǔ)助收入1798.86億元,上年結(jié)余收入260.98億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36億元,調(diào)入資金31.83億元,政府債券收入95億元,接受其他地區(qū)援助收入0.24億元。

        在公共財(cái)政預(yù)算收入中,稅收收入完成875億元,完成預(yù)算的100.3%,增長14.8%;非稅收入完成441.84億元,完成預(yù)算的125.6%,增長9.5%。

        (2)全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況

        全區(qū)公共財(cái)政總支出構(gòu)成為:公共財(cái)政預(yù)算支出3192.26億元,增長6.9%;上解中央支出3.76億元;補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金109.50億元;調(diào)出資金1.34億元;援助其他地區(qū)支出0.10億元;政府債券還本38億元;年終結(jié)余194.78億元。在公共財(cái)政預(yù)算支出中,按可比口徑計(jì)算,教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增幅均高于法定增長要求。

        2.自治區(qū)本級公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

        自治區(qū)本級公共財(cái)政總收入2318.54億元,當(dāng)年支出2282.54億元。收支相抵,年終滾存結(jié)余36億元,其中:專款結(jié)轉(zhuǎn)33.12億元,凈結(jié)余2.88億元。

        (1)自治區(qū)本級公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況

        自治區(qū)本級公共財(cái)政總收入構(gòu)成為:公共財(cái)政預(yù)算收入306.57億元,完成預(yù)算的104.8%,增長13.2%(自治區(qū)本級經(jīng)常性財(cái)政收入增長5.8%);轉(zhuǎn)移性收入2011.96億元,其中:中央補(bǔ)助收入1798.86億元,市縣上解收入28.55億元,上年結(jié)余收入44.02億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26.77億元,從償債準(zhǔn)備金和土地出讓金中分別調(diào)入資金8.56億元和9.96億元,政府債券收入95億元,接受其他地區(qū)援助收入0.24億元。

        在公共財(cái)政預(yù)算收入中,稅收收入完成224.11億元,增長15.1%;非稅收入完成82.47億元,增長8.2%。

        (2)自治區(qū)本級公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況

        自治區(qū)本級公共財(cái)政總支出構(gòu)成為:公共財(cái)政預(yù)算支出616.81億元,增長0.7%,完成預(yù)算的92.6%,主要由于年初預(yù)算安排的部分資金249.85億元在實(shí)際執(zhí)行過程中下達(dá)市縣并體現(xiàn)為市縣支出,考慮該因素后自治區(qū)本級公共財(cái)政預(yù)算支出完成預(yù)算的148.1%;上解中央支出3.76億元;補(bǔ)助市縣支出1543.03億元;補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.50億元;調(diào)出資金1.34億元(計(jì)提地方水利建設(shè)基金);債券轉(zhuǎn)貸支出60億元;援助其他地區(qū)支出0.10億元;政府債券還本16億元;年終結(jié)余36億元。在公共財(cái)政預(yù)算支出中,按可比口徑計(jì)算,教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增幅均高于法定增長要求。

        (3)總預(yù)備費(fèi)安排使用情況

        自治區(qū)本級年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)5億元,其中:預(yù)備費(fèi)和民族機(jī)動費(fèi)各2.50億元。全年共動用1.13億元(其中:預(yù)備費(fèi)動用0.84億元,民族機(jī)動費(fèi)動用0.29億元),并均已反映在相關(guān)支出科目中。年度預(yù)算執(zhí)行完成后尚未動用的3.87億元,全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,并在2014年調(diào)入后統(tǒng)籌安排用于支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善等項(xiàng)目支出。

        (4)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況

        中央對我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入1798.86億元,完成預(yù)算的137.8%,增長0.7%。其中:稅收返還收入148.84億元,增長0.9%;一般性轉(zhuǎn)移支付收入1070.83億元,增長9.2%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入579.19億元,下降12%,主要由于中央調(diào)整優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)后減少了部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

        自治區(qū)對市縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出1543.03億元,完成預(yù)算的151.3%,增長1.2%。其中:稅收返還支出126.15億元,增長1.2%;一般性轉(zhuǎn)移支付支出798.74億元,增長11.3%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出618.13億元,下降9.5%,主要由于中央財(cái)政對我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少后,自治區(qū)本級相應(yīng)減少對市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

        (二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

        1.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

        全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入1229.19億元,其中:當(dāng)年基金收入887.65億元,增長32.7%;上年結(jié)余收入291.11億元;中央補(bǔ)助收入49.09億元;調(diào)入資金1.34億元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出891.71億元,其中:當(dāng)年基金支出870.75億元,增長39.2%;調(diào)出資金20.96億元。收支相抵,年終滾存結(jié)余337.48億元。

        2.自治區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

        自治區(qū)本級政府性基金預(yù)算總收入242.95億元,其中:當(dāng)年基金收入111.23億元,增長62%;中央補(bǔ)助收入49.09億元;市縣上解收入6億元;上年結(jié)余收入75.29億元;調(diào)入資金1.34億元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出187.86億元,其中:當(dāng)年基金支出86.29億元,增長114.4%,主要由于車輛通行費(fèi)收入增加后相應(yīng)安排支出增加;補(bǔ)助市縣支出91.61億元;調(diào)出資金9.96億元,用于償還到期的自治區(qū)本級留用政府債券本金。收支相抵,年終滾存結(jié)余55.09億元。

        (三)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

        1.全區(qū)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

        全區(qū)社會保險基金預(yù)算9項(xiàng)基金(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險基金、新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金)收入合計(jì)698.41億元,完成預(yù)算的103.5%,增長9.1%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算9項(xiàng)基金支出合計(jì)668.21億元,完成預(yù)算的108.2%,增長23.8%。收支相抵,當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余30.20億元,年終滾存結(jié)余823.40億元。

        2.自治區(qū)本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

        自治區(qū)本級社會保險基金預(yù)算5項(xiàng)基金(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金)收入合計(jì)156.83億元,完成預(yù)算的102.1%,增長14.5%。自治區(qū)本級社會保險基金預(yù)算5項(xiàng)基金支出合計(jì)133.60億元,完成預(yù)算的140.8%,增長91.6%。收支相抵,當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余23.22億元,年終滾存結(jié)余325.71億元。

        (四)自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

        自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入5.89億元,其中:當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.63億元(其中:利潤收入3.83億元,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入0.80億元),完成預(yù)算的115.8%,下降27.7%,主要由于區(qū)直國有企業(yè)受經(jīng)濟(jì)下行壓力較大等因素影響經(jīng)營業(yè)績下滑和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等一次性收入減少;上年結(jié)余收入1.26億元。自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.12億元,完成預(yù)算的40.4%,下降64.3%,主要由于部分企業(yè)上繳國有資本經(jīng)營收入時間較晚等因素導(dǎo)致當(dāng)年安排的支出項(xiàng)目無法在年內(nèi)實(shí)施完畢。收支相抵,年終滾存結(jié)余3.76億元。

        (五)2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要措施及效果

        1.認(rèn)真做好增收節(jié)支工作,財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢總體穩(wěn)健

        一是確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長。二是提高財(cái)政收入質(zhì)量。2013年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入中非稅收入占比比2012年下降了1個百分點(diǎn)。三是嚴(yán)格支出管理。四是提高預(yù)算執(zhí)行效率。2013年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出進(jìn)度同比提高了2.1個百分點(diǎn)。

        2.財(cái)政職能作用有效發(fā)揮,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級步伐不斷加快

        一是推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。二是推進(jìn)重大戰(zhàn)略實(shí)施。三是創(chuàng)新財(cái)政支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。四是加快促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。五是促進(jìn)擴(kuò)大消費(fèi)和外貿(mào)發(fā)展。

        3.財(cái)政保障民生工作更加扎實(shí),財(cái)政支出重心向市縣下移

        一是全力保障自治區(qū)人民政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施。二是財(cái)政民生投入力度不斷加大。三是有力推動各項(xiàng)民生事業(yè)較快發(fā)展。四是重點(diǎn)保障“美麗廣西?清潔鄉(xiāng)村”等活動資金需求。五是財(cái)政支出重心逐步向市縣下移。

        4.財(cái)政管理改革深入推進(jìn),公共財(cái)政管理體系不斷完善

        一是采取有效措施盤活財(cái)政存量資金。二是加大專項(xiàng)資金整合力度。三是順利推進(jìn)自治區(qū)本級預(yù)算編列方式改革。四是完善對下轉(zhuǎn)移支付辦法。五是預(yù)算績效管理改革全面推進(jìn)。六是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。七是積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算信息公開。

        (六)落實(shí)人大批準(zhǔn)預(yù)算決議有關(guān)情況

        按照自治區(qū)十二屆人大一次會議有關(guān)決議,以及自治區(qū)十二屆人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會的審查意見,推進(jìn)自治區(qū)本級預(yù)算編列方式改革,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、完整性和真實(shí)性;加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,提高預(yù)算執(zhí)行的及時性和有效性;繼續(xù)深化財(cái)政體制改革,進(jìn)一步完善公共財(cái)政管理體系;提高財(cái)政收入質(zhì)量,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展;加強(qiáng)財(cái)政資金管理和監(jiān)督,進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益;順利完成自治區(qū)人大常委會對2012年自治區(qū)本級決算詢問的應(yīng)詢工作,年中向自治區(qū)人大常委會報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況,并根據(jù)審議意見落實(shí)相關(guān)整改措施,有關(guān)情況自治區(qū)人民政府已向自治區(qū)十二屆人大常委會報(bào)告。

        總體來說,2013年全區(qū)各項(xiàng)財(cái)政工作取得了較好成績。這是自治區(qū)黨委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是自治區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)和政協(xié)積極建言的結(jié)果,是各級各部門以及全區(qū)各族人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。同時,我們也清醒地認(rèn)識到,我區(qū)財(cái)政工作中還存在一些問題和不足:財(cái)政收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化,需要繼續(xù)加大財(cái)源培植工作力度;預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性有待進(jìn)一步提高,需要繼續(xù)改進(jìn)和完善預(yù)算管理方式;保障和改善民生的任務(wù)仍然艱巨,需要進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu);轉(zhuǎn)移支付制度還不夠完善,需要進(jìn)一步整合資金和提高轉(zhuǎn)移支付效率;部分預(yù)算單位財(cái)政資金使用效益不高,需要進(jìn)一步加快推進(jìn)預(yù)算績效管理;一些市縣和單位償債壓力較大,潛在的風(fēng)險不容忽視等。我們將高度重視這些問題,并采取有效措施,努力加以解決。

        二、全區(qū)與自治區(qū)本級2014年預(yù)算草案

        (一)當(dāng)前我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢

        2014年我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展仍面臨錯綜復(fù)雜的環(huán)境。當(dāng)前,我區(qū)仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,保持經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展具有不少有利條件和積極因素。黨的十八屆三中全會已經(jīng)對全面深化改革作出總體部署,各方面推進(jìn)改革的積極性將進(jìn)一步提高,體制機(jī)制不斷完善,改革紅利不斷釋放,經(jīng)濟(jì)長期向好趨勢將進(jìn)一步確立;李克強(qiáng)總理在我區(qū)考察時作出了“廣西要成為西南、中南地區(qū)開放發(fā)展新的戰(zhàn)略支點(diǎn)”的重要指示,對我區(qū)發(fā)展提出了新定位、新目標(biāo)、新要求,以及中國-東盟合作進(jìn)入新的“鉆石十年”、國家建設(shè)21世紀(jì)“海上絲綢之路”、爭取珠江-西江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略、沿邊開發(fā)開放進(jìn)一步加快、加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè),將為我區(qū)新一輪加快發(fā)展帶來一系列新的重大機(jī)遇;中央將繼續(xù)加大對革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、貧困地區(qū)扶持力度,有利于我區(qū)爭取中央更多政策和資金支持。但我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中也存在內(nèi)需不足、部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難等不少問題和風(fēng)險,一些可能導(dǎo)致財(cái)政減收增支的因素不容忽視。“營改增”改革和小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠范圍擴(kuò)大、機(jī)糖等我區(qū)主要的優(yōu)勢產(chǎn)品市場價格持續(xù)低迷、繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目等諸多減收因素制約財(cái)政收入增長;加大教育、科技、農(nóng)業(yè)和計(jì)生、文化、醫(yī)療衛(wèi)生等民生投入力度,扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和節(jié)能減排,促進(jìn)“雙核”驅(qū)動戰(zhàn)略實(shí)施,繼續(xù)實(shí)施新一輪扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)和“美麗廣西?清潔鄉(xiāng)村”工程等,都需要各級財(cái)政加大資金籌措和投入力度,財(cái)政支出壓力巨大。因此,2014年我區(qū)財(cái)政收支矛盾仍將非常突出。

        (二)財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想

        根據(jù)中央決策部署和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神,2014年財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是:全面貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和城鎮(zhèn)化工作會議、中央農(nóng)村工作會議,以及自治區(qū)黨委十屆四次全會和全區(qū)經(jīng)濟(jì)暨城鎮(zhèn)化工作會議精神,嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)的決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,同時提高政策的針對性和協(xié)調(diào)性;進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革,發(fā)揮財(cái)稅改革在整體改革中的基礎(chǔ)性和支撐性作用;調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和民生改善,從嚴(yán)控制一般性支出,加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理,提高財(cái)政資金使用績效。

        根據(jù)上述指導(dǎo)思想,2014年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則:一是深化改革,完善財(cái)政管理體制機(jī)制;二是勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制一般性支出;三是盤活存量,集中財(cái)力辦大事;四是統(tǒng)籌兼顧,突出重點(diǎn)支持方向;五是關(guān)注債務(wù),切實(shí)防范政府性債務(wù)風(fēng)險;六是注重績效,提高資金使用效益。

        (三)公共財(cái)政預(yù)算安排情況

        1.全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算安排情況

        全區(qū)組織的財(cái)政收入計(jì)劃2200億元,比2013年執(zhí)行數(shù)增長10%。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃1435億元,增長9%(預(yù)計(jì)全區(qū)經(jīng)常性財(cái)政收入增長5.4%)。據(jù)此,并考慮中央補(bǔ)助收入等因素,當(dāng)年全區(qū)公共財(cái)政總收支擬各安排3093.47億元,收支平衡。

        全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入的主要安排情況是:稅收收入977.86億元,增長11.8%;非稅收入457.14億元,增長3.5%。

        在全區(qū)公共財(cái)政總支出中:公共財(cái)政預(yù)算支出安排3058.21億元,增長13.6%;上解中央支出3.76億元;政府債券還本30億元;調(diào)出資金1.50億元。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算安排教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增幅均高于法定增長要求。

        各位代表,現(xiàn)在報(bào)告的2014年全區(qū)預(yù)算是代編的預(yù)算,是一個指導(dǎo)性的指標(biāo),待各市縣預(yù)算經(jīng)同級人民代表大會批準(zhǔn)后,我們再按有關(guān)規(guī)定和程序,匯總后報(bào)自治區(qū)人大常委會備案。

        2.自治區(qū)本級公共財(cái)政預(yù)算安排情況

        (1)自治區(qū)本級公共財(cái)政預(yù)算收支安排情況

        2014年自治區(qū)本級公共財(cái)政總收支擬各安排1834.64億元,收支平衡。在自治區(qū)本級公共財(cái)政總收入中,公共財(cái)政預(yù)算收入325億元,比2013年執(zhí)行數(shù)增長6%(預(yù)計(jì)自治區(qū)本級經(jīng)常性財(cái)政收入增長4.1%),之所以低于全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入9%的增幅,主要是考慮到自治區(qū)本級公共財(cái)政預(yù)算收入中的稅收收入僅有70%左右來源于市縣“四稅”上劃收入,而且2013年自治區(qū)本級非稅收入中有清繳歷年耕地開墾費(fèi)等一次性因素。轉(zhuǎn)移性收入1509.64億元,其中:中央補(bǔ)助收入1392.95億元,市縣上解收入34.45億元,上年結(jié)余收入36億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.50億元,調(diào)入資金4.51億元(從償債準(zhǔn)備金和國有資本經(jīng)營預(yù)算分別調(diào)入3.60億元和0.91億元)。

        自治區(qū)本級公共財(cái)政預(yù)算收入的主要安排情況是:稅收收入252.50億元,增長12.7%;非稅收入72.5億元,下降12.1%,主要是考慮到預(yù)計(jì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入因?yàn)?013年的一次性因素大幅減收。

        在自治區(qū)本級公共財(cái)政總支出中,當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算支出安排550.70億元,按原口徑計(jì)算(中央提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金80.27億元不編入本級公共財(cái)政預(yù)算支出,動用自治區(qū)本級財(cái)力安排的對市縣補(bǔ)助資金241.97億元繼續(xù)編入本級公共財(cái)政預(yù)算支出)同比增長6.9%;轉(zhuǎn)移性支出1283.94億元,其中:上解中央支出3.76億元,補(bǔ)助市縣支出1248.68億元,政府債券還本30億元,調(diào)出資金1.50億元(計(jì)提地方水利建設(shè)基金)。公共財(cái)政預(yù)算支出安排優(yōu)先用于保障基本支出和教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等重點(diǎn)支出,以及落實(shí)中央出臺的各項(xiàng)增支政策和支持自治區(qū)確定的重點(diǎn)項(xiàng)目,嚴(yán)格控制一般性項(xiàng)目支出增長。

        自治區(qū)本級公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況是:公共安全支出39.13億元,扣除原列自治區(qū)本級支出的補(bǔ)助市縣資金6.43億元調(diào)整為對市縣一般性轉(zhuǎn)移支付支出的因素,按原口徑計(jì)算同比增長2.2%;教育支出79億元,按原口徑計(jì)算同比增長22.6%;科學(xué)技術(shù)支出18億元,按原口徑計(jì)算同比增長14%;文化體育與傳媒支出12.24億元,按原口徑計(jì)算同比增長6.2%;社會保障和就業(yè)支出72.29億元,扣除原列自治區(qū)本級支出的補(bǔ)助市縣資金13.51億元調(diào)整為對市縣一般性轉(zhuǎn)移支付支出的因素,按原口徑計(jì)算同比增長14.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.21億元,扣除原列自治區(qū)本級支出的補(bǔ)助市縣資金32.94億元調(diào)整為對市縣一般性轉(zhuǎn)移支付支出和10億元通過整合其他轉(zhuǎn)移支付資金安排的因素,按原口徑計(jì)算同比增長14.4%;農(nóng)林水支出19.66億元,按原口徑計(jì)算同比增長23.6%。此外,一般公共服務(wù)支出、國防支出等其他各項(xiàng)支出均比2013年年初預(yù)算有所增長,其中商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出和金融支出增幅較高,主要由于進(jìn)一步加大旅游業(yè)發(fā)展投入力度和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度;預(yù)備費(fèi)與2013年年初預(yù)算持平;其他支出較2013年年初預(yù)算下降,主要由于按照要求減少年初預(yù)留項(xiàng)目。教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增幅均高于法定增長要求。

        (2)自治區(qū)對市縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排情況

        自治區(qū)安排補(bǔ)助市縣支出1248.68億元,增長22.4%。一是返還性支出128.41億元,增長1.8%。二是一般性轉(zhuǎn)移支付778.77億元,增長15.9%,其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付175億元,增長12.9%;民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付17億元,增長13.3%;縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金63.78億元,增長33.2%。三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付341.50億元,按原口徑計(jì)算同比下降3.9%,主要由于中央清理和歸并整合專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付后減少了對我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,自治區(qū)本級相應(yīng)減少對市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,并增加一般性轉(zhuǎn)移支付。

        (四)政府性基金預(yù)算安排情況

        1.全區(qū)政府性基金預(yù)算安排情況

        全區(qū)政府性基金總收入預(yù)算安排1333.14億元,其中:當(dāng)年收入預(yù)算安排974.17億元,比2013年執(zhí)行數(shù)增長9.7%;中央補(bǔ)助收入19.99億元;上年結(jié)余收入337.48億元;調(diào)入資金1.50億元。當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算安排1078.49億元,比2013年年初預(yù)算增長10.1%。收支相抵,年終結(jié)余254.65億元。

        2.自治區(qū)本級政府性基金預(yù)算安排情況

        自治區(qū)本級政府性基金總收入預(yù)算安排208.37億元,其中:當(dāng)年收入預(yù)算安排118.80億元,比2013年執(zhí)行數(shù)增長6.8%;中央補(bǔ)助收入19.99億元;市縣上解收入13億元;上年結(jié)余收入55.09億元;調(diào)入資金1.50億元。當(dāng)年政府性基金支出安排167.37億元,按原口徑計(jì)算(年初預(yù)算安排的政府性基金預(yù)算補(bǔ)助市縣資金繼續(xù)編入本級政府性基金預(yù)算支出)比2013年年初預(yù)算增長16.8%,其中:自治區(qū)本級支出100.68億元,補(bǔ)助市縣支出66.69億元。收支相抵,年終結(jié)余41億元。

        (五)社會保險基金預(yù)算安排情況

        1.全區(qū)社會保險基金預(yù)算安排情況

        全區(qū)社會保險基金預(yù)算9項(xiàng)基金收入合計(jì)安排768.94億元,比2013年執(zhí)行數(shù)增長10.1%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算9項(xiàng)基金支出合計(jì)安排749.94億元,比2013年執(zhí)行數(shù)增長12.2%。收支相抵,當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余19億元,年終滾存結(jié)余842.40億元。

        2.自治區(qū)本級社會保險基金預(yù)算安排情況

        自治區(qū)本級社會保險基金預(yù)算5項(xiàng)基金收入合計(jì)安排170.74億元,比2013年執(zhí)行數(shù)增長8.9%。自治區(qū)本級5項(xiàng)基金支出合計(jì)安排174.23億元,比2013年執(zhí)行數(shù)增長30.4%。收支相抵,當(dāng)年收不抵支3.49億元,年終滾存結(jié)余322.21億元。

        (六)自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

        自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排7.63億元,其中:當(dāng)年組織收入3.86億元,比2013年執(zhí)行數(shù)下降16.6%,主要由于2013年有清繳歷年欠繳利潤收入1.07億元和一次性產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入等不可比因素;上年結(jié)余收入3.76億元。自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排7.63億元,其中:本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6.72億元,比2013年年初預(yù)算增長43.2%,主要由于上年結(jié)余收入3.76億元全額編入當(dāng)年支出預(yù)算;轉(zhuǎn)移性支出0.91億元,調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算后用于國有企業(yè)改革和分離辦社會職能補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。

        三、扎實(shí)做好2014年各項(xiàng)財(cái)政工作

        (一)發(fā)揮財(cái)政職能作用

        一是促進(jìn)加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。二是加強(qiáng)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。四是積極穩(wěn)妥推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。五是大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)。六是不斷夯實(shí)財(cái)政發(fā)展基礎(chǔ)。

        (二)深化財(cái)稅體制改革

        一是改革和完善財(cái)稅管理制度。二是提高財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度的效率。三是推進(jìn)政府購買服務(wù)。四是切實(shí)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。五是研究建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。

        (三)完善預(yù)算管理制度

        一是繼續(xù)完善政府預(yù)算體系。二是有序推進(jìn)重點(diǎn)支出清理規(guī)范工作。三是完善預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的機(jī)制。四是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理。五是深入推進(jìn)法制財(cái)政建設(shè)。六是進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算管理。

        (四)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理

        一是全面清理規(guī)范財(cái)稅優(yōu)惠政策。二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。三是進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。四是嚴(yán)格預(yù)算追加辦理。五是切實(shí)規(guī)范財(cái)政專戶管理。

        (五)盤活財(cái)政存量資金

        一是建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制。二是及時收回“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。三是盤活財(cái)政專戶存量資金。四是加強(qiáng)國庫資金和往來款管理。五是減少新增財(cái)政存量資金沉淀。

        (六)推進(jìn)預(yù)算公開透明

        積極穩(wěn)妥地逐步擴(kuò)大預(yù)算公開范圍,細(xì)化公開內(nèi)容,不斷完善預(yù)算公開工作機(jī)制,強(qiáng)化對預(yù)算公開的監(jiān)督檢查,提高預(yù)算公開透明度。

        各位代表,2014年是全面貫徹黨的十八屆三中全會各項(xiàng)改革部署的第一年,也是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。圓滿完成2014年預(yù)算任務(wù),對于全面深化改革,推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。我們要在自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受人民代表大會的監(jiān)督和指導(dǎo),虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議,穩(wěn)中求進(jìn)、開拓創(chuàng)新、扎實(shí)開局、攻堅(jiān)克難,確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù),為與全國同步全面建成小康社會和把我區(qū)建設(shè)成為我國西南、中南地區(qū)開放發(fā)展新的戰(zhàn)略支點(diǎn)作出新的更大貢獻(xiàn)!

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